审计处于2018年9月至12月对2017年度后勤保障经费使用情况和信息管理学院、物理与电子信息学院、机电工程学院、生命科学学院、音乐学院、生态与园林建筑学院六个教学单位的2017年度财务收支情况进行了审计。
审计过程中,审计处从审计项目立项开始规范审计程序,对会计凭证进行详细审查,利用审计软件加强审计信息化建设,强化重视审计结果运用。审计处的同志们扎实开展工作,坚持用事实说话、用数据佐证、用实绩评价,在促进学校规范管理、完善内控机制、防范风险和提质增效等方面发挥了积极作用。
以点带面,以审促建,逐步实现审计全覆盖
应审尽审、凡审必严、严肃问责,逐步拓展审计监督广度和深度,有效减少审计监督盲区,全面实施轮审与重点专项审计相结合。实现审计全覆盖,不留死角、不留盲点,及时摸清真实情况、强化风险防控预警、及时有效解决问题,加大对各类风险隐患的揭示力度。
围绕中心,服务大局,提高审计工作质量
把审计工作质量做为内部审计工作的“生命线”,始终坚持依法依规开展审计,规范审计取证、资料获取、审计处理等行为,做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法。坚持原则,敢于揭示发现的突出问题,提出合理化建议,为学校发展把关。
强化整改,完善机制,有效利用审计成果
坚决预防“小洞不补,大洞吃苦”,小问题变成大问题,对存在的问题和风险隐患早发现、早预防、早整改,把问题消灭在起始萌芽阶段、消除在单位内部。做好整改工作,明确责任,落实责任,制定整改方案,排出完成整改时间表,把发现的每一个问题整改到位。将问题整改、成果利用、责任追究形成规范化、制度化。